Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 66.505,42 )
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 11.005,42 )
   0411010/2025 Original13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 11.005,42
       Total R$ 11.005,42
Total R$ 11.005,42
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 32.428,33 )
   0404070/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.019 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃOR$ 32.428,33
       Total R$ 32.428,33
Total R$ 32.428,33
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 23.071,67 )
   0402057/2025 Anulação20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 23.071,67
   0402058/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.071,67
   0402057/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.071,67
       Total R$ 23.071,67
Total R$ 23.071,67
       Total R$ 66.505,42
Total R$ 66.505,42
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 66.505,42 )
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 11.005,42 )
   0411010/2025 0411014/2025 Original13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 11.005,42
        Total R$ 11.005,42
Total R$ 11.005,42
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 32.428,33 )
   0404070/2025 0404045/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.019 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃOR$ 32.428,33
        Total R$ 32.428,33
Total R$ 32.428,33
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 23.071,67 )
   0402058/2025 0402022/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.071,67
   0402057/2025 0402021/2025 Anulação20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 23.071,67
   0402057/2025 0402021/2025 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.071,67
        Total R$ 23.071,67
Total R$ 23.071,67
        Total R$ 66.505,42
Total R$ 66.505,42
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 34.077,09 )
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 23.071,67 )
   0402022/2025 0422007/2025 OriginalOrçamentária20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.071,67
         Total R$ 23.071,67
Total R$ 23.071,67
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 11.005,42 )
   0411014/2025 0414013/2025 OriginalOrçamentária13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 11.005,42
         Total R$ 11.005,42
Total R$ 11.005,42
         Total R$ 34.077,09
Total R$ 34.077,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 295.500,00 )
  27/03/2025000083/202523 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA. VIGENTER$ 60.000,00
  27/03/2025000083/202523 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA. VIGENTER$ 60.000,00
  27/03/2025000083/202523 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA. VIGENTER$ 60.000,00
  27/03/2025000083/202523 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA. VIGENTER$ 60.000,00
  21/03/2025000073/202523 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAISVIGENTER$ 55.500,00
        Total R$ 295.500,00
Total R$ 295.500,00
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