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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 779.832,12 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2025 ( Total R$ 37.532,66 ) |
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0410029/2025
| Original | 14 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA, CONTRATADA INTERN | R$ 37.532,66 |
| | | | | | Total R$ 37.532,66 Total R$ 37.532,66 |
| | Data: 10/03/2025 ( Total R$ 28.474,27 ) |
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0310053/2025
| Original | 14 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA, CONTRATADA INTERN | R$ 28.474,27 |
| | | | | | Total R$ 28.474,27 Total R$ 28.474,27 |
| | Data: 03/03/2025 ( Total R$ 25.000,00 ) |
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0124065/2025
| Reforço | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 20.000,00 |
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0303004/2025
| Original | 13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 5.000,00 |
| | | | | | Total R$ 25.000,00 Total R$ 25.000,00 |
| | Data: 10/02/2025 ( Total R$ 32.245,94 ) |
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0210012/2025
| Original | 14 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA, CONTRATADA INTERN | R$ 32.245,94 |
| | | | | | Total R$ 32.245,94 Total R$ 32.245,94 |
| | Data: 04/02/2025 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0204004/2025
| Original | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.256 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.000,00 |
| | | | | | Total R$ 10.000,00 Total R$ 10.000,00 |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 103.187,54 ) |
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0124065/2025
| Original | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.000,00 |
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0124076/2025
| Original | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.000,00 |
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0124064/2025
| Original | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.000,00 |
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0124028/2025
| Original | 14 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA, CONTRATADA INTERN | R$ 31.593,77 |
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0124075/2025
| Original | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 10.000,00 |
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0124028/2025
| Original | 14 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA, CONTRATADA INTERN | R$ 31.593,77 |
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0124075/2025
| Original | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 10.000,00 |
| | | | | | Total R$ 103.187,54 Total R$ 103.187,54 |