Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 583.520,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4.605,08 )
   0004386/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.725,08
   0004385/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.880,00
       Total R$ 4.605,08
Total R$ 4.605,08
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 53.431,00 )
   0004708/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.120,00
   0004707/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 11.063,00
   0001554/2023 Reforço13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 13.065,00
   0002149/2023 Reforço01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 20.183,00
       Total R$ 53.431,00
Total R$ 53.431,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 22.775,00 )
   0004064/2023 Reforço20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.480,00
   0004076/2023 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.965,00
   0001550/2023 Reforço01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 3.330,00
       Total R$ 22.775,00
Total R$ 22.775,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 9.568,00 )
   0004064/2023 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.100,00
   0000380/2023 Reforço20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.468,00
       Total R$ 9.568,00
Total R$ 9.568,00
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 11.851,30 ) (Continua na próxima página)
   0004706/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 11.063,00
   0000213/2023 Anulação01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-R$ 2.951,00
   0000220/2023 Anulação20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 3.711,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 622.890,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4.605,08 )
   0004386/2023 0008008/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.725,08
   0004385/2023 0008007/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.880,00
        Total R$ 4.605,08
Total R$ 4.605,08
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 40.076,00 )
   0001554/2023 0007363/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.725,00
   0001554/2023 0007364/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 6.100,00
   0002149/2023 0007356/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.505,00
   0001554/2023 0007361/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.468,00
   0002149/2023 0007357/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.120,00
   0001554/2023 0007362/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.240,00
   0001554/2023 0007360/2023 Original13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.360,00
   0002149/2023 0007358/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 1.558,00
        Total R$ 40.076,00
Total R$ 40.076,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 30.508,00 ) (Continua na próxima página)
   0001550/2023 0000148/2023 Anulação01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-R$ 3.360,00
   0004064/2023 0008213/2023 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.360,00
   0004064/2023 0008214/2023 Original20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.120,00
   0001550/2023 0000149/2023 Anulação01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-R$ 9.120,00
   0001550/2023 0007219/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.120,00
   0002149/2023 0007217/2023 Original01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 1.558,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 612.298,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 17.945,00 )
   0007364/2023 0001679/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 6.100,00
   0008008/2023 0001678/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.725,00
   0007357/2023 0001494/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.120,00
         Total R$ 17.945,00
Total R$ 17.945,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 3.725,00 )
   0007363/2023 0001680/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.725,00
         Total R$ 3.725,00
Total R$ 3.725,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 40.076,00 )
   0008213/2023 0009028/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.360,00
   0008214/2023 0009029/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.120,00
   0007168/2023 0008498/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.468,00
   0007217/2023 0008514/2023 OriginalOrçamentário01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 1.558,00
   0007169/2023 0008499/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.100,00
   0007216/2023 0008513/2023 OriginalOrçamentário01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 9.505,00
   0007221/2023 0008501/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.725,00
   0007220/2023 0008500/2023 OriginalOrçamentário20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.240,00
         Total R$ 40.076,00
Total R$ 40.076,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 7.689,30 )
   0005159/2023 0007044/2023 OriginalOrçamentário01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 2.880,00
   0005165/2023 0007043/2023 OriginalOrçamentário13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 2.269,50
   0006655/2023 0007049/2023 OriginalOrçamentário13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 2.539,80
         Total R$ 7.689,30
Total R$ 7.689,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI ( Total R$ 946.342,50 )
  03/07/2023000139/202314 - Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA.VIGENTER$ 242.500,00
  03/07/2023000142/202323 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) E SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COM TROCA DE PEÇAS (CILINDRO E ROLO MAGNÉTICO) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 286.277,50
  02/03/2023000035/202314 - Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDOR DE REDE PARA ADMINISTRAR REDE DE DADOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARI.VIGENTER$ 49.775,00
  16/02/2023000030/202314 - Prestação de ServiçosPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS.VIGENTER$ 48.560,00
  19/01/2022000022/202214 - Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES ATENDENDO DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.TÉRMINO DE PRAZOR$ 49.775,00
  17/01/2022000018/202214 - Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 47.950,00
  17/01/2022000020/202214 - Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TÉRMINO DE PRAZOR$ 48.560,00
  17/01/2022000019/202221 - Compras e ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÕES DE TINTAS E CARTUCHOS ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 48.880,00
  03/05/2021000124/202123 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 12.715,00
  05/02/2021000043/202121 - Compras e ServiçosPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E GRÁFICA RAPIDA.TÉRMINO DE PRAZOR$ 49.550,00
  05/02/2021000042/202121 - Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CARTUCHOS (TONNER E JATO DE TINTA) E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOTÉRMINO DE PRAZOR$ 61.800,00
        Total R$ 946.342,50
Total R$ 946.342,50
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